為了加強集團對子企業財務風險管控,發揮財務監督職能,8月21日至8月27日,由集團財務和子企業財務部員工、會計師事務所組成臨時檢查小組,先后赴園林公司、會展公司、奧體公司和公園公司進行財務調研。
調研期間,檢查小組深入子公司內部,重點檢查了2020.1-2021.6期間的會計憑證、年度預算、稅務及工程項目相關資料,深入了解了子公司預算編制流程及依據、部分經濟業務的賬務處理情況及形成原因等。
子公司的財務管理工作是集團財務信息質量的保障,檢查小組對子公司的財務管理工作成效給予了充分的肯定,并在以下三個方面提出建議:一是強調“預算考核一張皮”,編制預算要以企業戰略目標為出發點,以市場需求為導向,同時兼顧企業自身經營狀況,將經營目標具體化和細分化,充分發揮預算在資源分配過程中的指導作用;二是積極配合稅務籌劃工作,提高稅務風險意識,合理節稅,著眼于未來可持續發展;三是重視內部控制作用,提高風險防范意識,做到事前防控、事中防控、事后防控。
現場調研結束后,下一步,集團財務部將深入分析檢查結果,針對相關問題提出合理建議,形成檢查報告,及時反饋給子公司整改。