近日,市審計局對河西集團債務風險管控及防范情況進行專項審計調查。審計組通過分析財務報表、查閱借款合同及憑證資料、座談交流等方式開展專項審計,充分調查了解集團截止2021年末債務及擔保情況、債券兌付風險和債務風險隱患及風險控制措施。
集團法務審計部牽頭對接此項工作,會同集團財務管理部、運營管理部、投資資產部和綜合辦公室積極配合迎查,嚴格按照審計組要求的時限和程序提供真實完整的資料和數據,不瞞報、不漏報。針對審計發現問題,將正確對待、迅速整改。同時借助這次專項審計工作契機,認真聽取審計意見和建議,進一步規范集團在債務問題上的風險管控措施,提前防范風險的發生。